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Facturas de Proveedor (Carga e Importación de XML de Compras - FDP)

Guía paso a paso para facturas de proveedor (carga xml).

Facturas de Proveedor (Carga e Importación de XML de Compras - FDP)

El complemento FDP (Facturas de Proveedor) permite importar, validar y relacionar de forma automatizada los archivos XML correspondientes a facturas emitidas por tus proveedores directos.

Flujo de Operación:
  1. Ingresa a la sección de compras o facturas de proveedor en Dolibarr.
  2. Haz clic en el botón de Cargar XML de Proveedor.
  3. Sube el archivo XML provisto por tu proveedor.
  4. El módulo CFDIMX realiza las siguientes acciones automáticas:
    • Validación del RFC: Comprueba que el RFC receptor del XML coincida con el tuyo y el RFC emisor esté registrado como proveedor en el sistema.
    • Verificación del Estado Fiscal (Lista Negra): Compara el RFC del emisor contra la lista del Art. 69-B del CFF para prevenir la contabilidad de operaciones inexistentes.
    • Llegado de Datos: Extrae el UUID fiscal, fecha de emisión, importes totales e impuestos para completar el registro de la factura de compra en Dolibarr de forma automática, reduciendo errores manuales.